ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Кафедра Бухгалтерского учета, аудита и анализа
Контрольная работа по дисциплине «Бухгалтерский учет»
Вариант 1
Остатки по счетам на 1-е число месяца:
Шифры
счетов Наименование счетов Сальдо
01 Основные средства 29 000
02 Амортизация основных основных средств 2 350
10 Материалы 1 480
20 Основное производство 14 040
43 Готовая продукция 10 240
50 Касса 1 130
51 Расчетный счет 34 600
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8 610
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 16 200
68 Расчеты по налогам и сборам 5 270
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 4 750
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 6 140
71 Расчеты с подотчетными лицами 1 570
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сальдо дебетовое) 290
80 Уставный капитал 46 940
96 Резервы предстоящих расход 190
99 Прибыли и убытки 1 900
Расшифровка сальдо по счету «Расчеты с подотчетными лицами»
№ Ф.И.О. Сумма
1 Семенов В.И. 521
2 Петров А.К. 217
3 Ларина Т.И. 609
4 Боков А.П. 223
Итого 1570
Задание 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 1-Е ЧИСЛО МЕСЯЦА
АКТИВ На начало периода На конец периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы -
Основные средства 26650
Незавершенное строительство (вложения во внеоборотные активы) -
Долгосрочные финансовые вложения -
ИТОГО по разделу I 26650
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 25760
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1480
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 14040
готовая продукция и товары для перепродажи 10240
расходы будущих периодов -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям -
Дебиторская задолженность 1860
в том числе:
покупатели и заказчики -
задолженность учредителей по взносам в уставный капитал -
прочие дебиторы 1860
Краткосрочные финансовые вложения -
Денежные средства 35730
Прочие оборотные активы -
ИТОГО по разделу II 63350
БАЛАНС 90000
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 46940
Добавочный капитал -
Резервный капитал 190
Целевые финансирование и поступления -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1900
ИТОГО по разделу III 49030
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты -
Прочие долгосрочные обязательства -
ИТОГО по разделу IV -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 16200
Кредиторская задолженность 24770
в том числе:
поставщики и подрядчики 8610
задолженность перед персоналом организации 6140
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 4750
задолженность перед бюджетом 5270
прочие кредиторы -
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов -
Доходы будущих периодов -
Прочие краткосрочные обязательства -
ИТОГО по разделу V 40970
БАЛАНС 90000
Задание 2
Регистрационный журнал хозяйственных операций за месяц
№ Содержание операций Сумма,
руб. Бухгалтерские проводки
Дт Кт
1 Из кассы выдано под отчет:
- Котову А.К. на командировочные расходы
- Грекову П.А. на канцелярские принадлежности
640
90
71
50
2 Поступили материалы от поставщиков 720 10 60
3 За счет краткосрочного кредита банка оплачено поставщикам за поступившие материалы
720
60
66
4 Утверждены авансовые отчеты:
- Семенов В.И. за приобретенные материалы
- Бокова А.П. за приобретенные товары
501
215
10
41
71
5 Начислена заработная плата персоналу предприятия
11 400
20
70
6 Начислен единый социальный налог 2 964 20 69
7 Возвращены в кассу неиспользованные подотчетные суммы:
- Семенов В.И.
- Боков А.П.
20
8
50
71
8 От поставщиков поступили товары, стоимость которых пока не оплачена
3 150
41
60
9 С расчетного счета в кассу поступили деньги для выдачи заработной платы
11 500
50
51
10 Выдана из кассы заработная плата 10 300 70
50
11 Утвержден авансовый отчет Грекова П.А. за приобретенные канцелярские принадлежности (затраты отнесены на основное производство)
60
20
71
12 Остаток подотчетных сумм Грекова П.А. возвращен в кассу
30
50
71
13 Удержаны из заработной платы Лариной Т.И. невозвращенные подотчетные суммы
609
70
71
14 Выпущена из производства готовая продукция по фактической себестоимости (НЗП на конец месяца нет)
14040
43
20
Задание 3,4
Д 01 К
Д 02 К
Сн=29000 Сн=2350
Од=0
Ск=29000 Ок=0 Од=0
Ок=0
Ск=2350
Д 10 К Д 20 К
Сн=1480
2)720
4.1)501
Сн=14040
5)11400
6)2964
11)60
14) 14040
Од=1221
Ск=2701 Ок=0
Од=14424
Ск=14424 Ок=14040
Д 43 К Д 50 К
Сн=10240
14)14040
Сн=1130
7)20
7)8
9)11500
12)30
1)640
1)90
10)10300
Од=14040
Ск=24280 Ок=0 Од=11558
Ск=1658 Ок=11030
Д 51 К Д 60 К
Сн=34600
9)11500
3)720
Сн=8610
2)720
8)3150
Од=0
Ск=23100 Ок=11500 Од=720
Ок=3870
Ск=11760
Д 41 К Д 66 К
Сн= 0
4)215
8)3150
Сн=16200
3)720
Од=3365
Ск=3365 Ок=0
Од=0
Ок=720
Ск=16920
Д 76 К Д 68 К
Сн=290
Сн=5270
Од=0
Ск=290 Ок=0
Од=0
Ок=0
Ск=5270
Д 70 К Д 69 К
10)10300
13)609 Сн=6140
5)11400
Сн=4750
6)2964
Од=10909
Ок=11400
Ск=6631 Од=0
Ок=2964
Ск=7714
Д 71 К Д 80 К
Сн= 1570
1)640
1)90
4)716
7)28
11)60
12)30
13)609
Сн=46940
Од=730
Ск=857 Ок=1443
Од=0
Ок=0
Ск=46940
Д 96 К Д 99 К
Сн=190
Сн=1900
Од=0
Ок=0
Ск=190 Од=0
Ок=0
Ск=1900
Задание 5
Оборотная ведомость по аналитическим счетам к синтетическому счету
71 «Расчеты с подотчетными лицами»
№
Наименование аналитических счетов
Сальдо на начало месяца
Обороты за месяц
Сальдо на конец месяца
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
1 Семенов В.И. 521 - 521 - - -
2 Петров А.К. 217 - - - 217 -
3 Ларина Т.И. 609 - - 609 - -
4 Боков А.П. 223 - - 223 - -
5 Котов А.К. - - 640 - 640 -
6 Греков П.А. - - 90 90 - -
Итого 1570 - 730 1443 857 -
Задание 6
Оборотная ведомость по синтетическим счетам за месяц
Наименование счетов
Сальдо на начало месяца
Обороты за месяц
Сальдо на конец месяца
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
01 Основные средства 26650 - - - 26650 -
10 Материалы 1480 - 1221 - 2701 -
20 Основное производство 14040 - 14424 14040 14424 -
41 Товары - - 3365 - 3365 -
43 Готовая продукция 10240 - 14040 - 24280 -
50 Касса 1130 - 11558 11030 1658 -
51 Расчетный счет 34600 - - 11500 23100 -
60 Расчеты с поставщиками - 8610 720 3870 - 11760
66 Расчеты по краткосрочным займам - 16200 - 720 - 16920
68 Расчеты по налогам и сборам - 5270 - - - 5270
69 Расчеты с соц.страхованию - 4750 - 2964 - 7714
70 Расчеты с персоналом по оплате труда - 6140 10909 11400 - 6631
71 Расчеты с подотчетными лицами 1570 - 730 1443 857 -
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 290 - - - 290 -
80 Уставный капитал - 46940 - - - 46940
96 Резервы предстоящих расходов - 190 - - - 190
99 Прибыли и убытки - 1900 - - - 1900
Итого 90000 90000 56967 56967 97325 97325
Задание 7
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на конец месяца
АКТИВ На начало периода На конец периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы - -
Основные средства 26650 26650
Незавершенное строительство (вложения во внеоборотные активы) - -
Долгосрочные финансовые вложения - -
ИТОГО по разделу I 26650 26650
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 25760 44770
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1480 2701
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 14040 14424
готовая продукция и товары для перепродажи 1024 27645
расходы будущих периодов - -
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - -
Дебиторская задолженность 1860 1147
в том числе:
покупатели и заказчики - -
задолженность учредителей по взносам в уставный капитал - -
прочие дебиторы 1868 1147
Краткосрочные финансовые вложения - -
Денежные средства 35730 24758
Прочие оборотные активы - -
ИТОГО по разделу II 63350 70675
БАЛАНС 90000 97325
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 46940 46940
Добавочный капитал - -
Резервный капитал 190 190
Целевые финансирование и поступления - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1900 1900
ИТОГО по разделу III 49030 49030
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты - -
Прочие долгосрочные обязательства - -
ИТОГО по разделу IV - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 16200 16920
Кредиторская задолженность 24770 31375
в том числе:
поставщики и подрядчики 8610 11760
задолженность перед персоналом организации 6140 6631
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 4750 7714
задолженность перед бюджетом 5270 5270
прочие кредиторы - -
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов - -
Доходы будущих периодов - -
Прочие краткосрочные обязательства - -
ИТОГО по разделу V 40970 48295
БАЛАНС 90000 97325
Вид литературы:
Контрольные
Учебный предмет:
Бухгалтерский учет